2025年平凉市崆峒区花所镇人民政府预算公开
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严抓好基层党组织建设各项制度落实,加强纪检监察工作,深化名项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。
(三)组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境;指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务;完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
(四)推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设;推进集中审批服务,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感;落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
(五)维护社会安全稳定,落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作;建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作;推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对区域内执法力量的统一指挥,加强对派驻机构指挥协调。
(六)领导基层自治,加强村民委员会建设,推进村民自治,健全自治平台;组织村民和各类组织参与村社建设和管理,推进村务公开、财务公开;健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
(七)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
花所镇设4个党政机构和4个下属事业单位。党政机构均为股级,下属事业单位除综合执法队为正科级外,其余为副科级。花所镇人民政府为1个独立核算单位,2025年没有发生变化。
党政机构:
1.党政综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展和社会事务办公室。
4.平安法治办公室。
下属事业单位:
1.农业农村综合服务中心。
2.党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。
3.文化旅游事业发展中心。
4.综合执法队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1432.66万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算1432.66万元。包括:一般公共预算收入1432.66万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算1432.66万元。其中:基本支出1432.66万元, 占100%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1432.66万元,包括:一般公共服务支出915.82万元、社会保障和就业支出165.25万元、卫生健康支出51.50万元、农林水支出223.62万元、住房保障支出支出76.48万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年基本支出1432.66万元,比2024年预算减少41.05万元,下降2.87 %,下降的主要原因是人员减少,人员经费减少。
其中:人员经费支出1228.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出204.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
本年未安排项目支出。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出2025年预算数为915.82万元,比2024年预算减少32.92万元,主要原因是人员减少,人员经费减少。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为165.25万元,比2024年预算减少3.23万元,主要原因是人员减少,人员经费减少。
3.卫生健康支出2025年预算数为51.5万元,比2024年预算减少0.89万元,主要原因是人员减少,人员经费减少。
4.农林水支出2025年预算数为223.62万元,比2024年预算减少2.7万元,主要原因是村社干部人员减少,造成人员经费减少。
5.住房保障支出2025年预算数为76.48万元,比2024年预算减少1.31万元,主要原因是人员减少,人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算5.5万元,较2024年预算增加5.5万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费 5.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.5万元),较2024年预算增加5.5元,增长100%,增长的主要原因是:2024年预算未细化公务用车运行维护费,造成2024年无法进行公务用车运行维护费支出,2025年进行了预算。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费180.05万元,较2024年预算增加1.59万元,增长0.9%,增长的主要原因是支出增加,相应的运行经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年,政府采购预算总额18.708万元,其中:政府采购货物预算4.22万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算14.488万元。
2025年,面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.708万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1170.04万元。其中:办公用房2075平方米,价值199.84万元。共有公务用车1辆,价值4.89万元。单价20万元以上的设备价值51.57万元。2025年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目开展进度较缓慢,故资金预算执行较慢。开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目开展进度较缓慢,故资金预算执行较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:已对开展进度较缓慢项目进行督促推进,年底已全部完成预期绩效目标。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门整体支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随部门决算已报送财政,并随决算已公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度部门预算项目0个,对政策和项目资金管理未作调整。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标31个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
12、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1.平凉市崆峒区花所镇人民政府 2025年部门预算公开表.xlsx
附件2.平凉市崆峒区花所镇人民政府 2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx